Dokumenty, exporty a importy

Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zamestnávateľ má povinnosť podať správcovi dane za predchádzajúci rok Hlásenie o vyúčtovaní dane (ďalej Hlásenie). Za rok 2023 je to najneskôr do 30. apríla 2024.

image-png-Apr-18-2024-01-12-51-7699-PM

Zamestnávateľ má povinnosť podať správcovi dane za predchádzajúci rok Hlásenie o vyúčtovaní dane (ďalej Hlásenie). Za rok 2023 je to najneskôr do 30. apríla 2024.

Hlásenie v elektronickej forme vytvoríte voľbou EXPORTY – Hlásenie.

obr1-May-10-2024-12-56-46-7868-PM

Pri exporte zvolíte obdobie rok 2023, označíte či ide o Riadny výkaz alebo Opravný výkaz a doplníte Dátum vykonania RZD. Po potvrdení sa vytvorí exportný súbor vo formáte xml, ktorý obsahuje kompletné údaje Hlásenia vrátane IV. a V. časti.

obr2-May-10-2024-12-56-46-7679-PMimage-png-Apr-08-2024-11-47-12-6246-AM

Prostredníctvom Hlásenia – 5. strana môžete v roku 2024 požiadať o vrátenie preplatku preddavkovej dane, ktorý vznikol zamestnávateľovi a zamestnávateľ nepožiadal o jeho vrátenie do konca roka 2023. V takom prípade označte pri exporte voľbu vrátenie daň. preplatku.

Ak označíte voľbu zobraz v e-Daniach, po vyexportovaní súboru sa automaticky otvorí aplikácia e-Dane s načítaným hlásením. Ak nemáte e-Dane nainštalované, program sa pokúsi otvoriť hlásenie cez e-Dane Java, prípadne ponúkne inštaláciu aplikácie z internetu.

Hlásenie si zobrazíte aj cez menu Tlač – Tlač – Odvod dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane. Hlásenie má niekoľko častí - 1. a 2. strana, IV. časť, V. časť a príloha.

  1. strana hlásenia obsahuje sumárne údaje z Prehľadov o zrazených preddavkoch na daň za rok 2023 a odvedených preddavkoch na daň z prevodných príkazov.
  2. strana hlásenia zahŕňa Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a možnosť uviesť Osobitné záznamy.

obr3-May-10-2024-12-56-46-8910-PM

 

image-png-Apr-18-2024-01-12-51-7699-PM

Výsledok RZD za rok 2023 je zamestnancom zúčtovaný v mzdách až v roku 2024. Z tohto dôvodu sa zobrazí na 2. strane hlásenia až v budúcom roku, keď budete podávať hlásenie za rok 2024.

 

V časti IV. sa uvádzajú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykonal RZD. Títo zamestnanci majú v evidencii Zúčtovanie preddavkov (Domov – Zúčtovanie preddavkov) v stĺpci Daň prázdny štvorček.

 

Časť V. obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal RZD. Títo zamestnanci majú v evidencii Zúčtovanie preddavkov v stĺpci Daň zelený príznak .

image-png-Apr-08-2024-11-47-12-6246-AM

Na kontrolu údajov v hlásení slúži dokument Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

obr5-May-10-2024-12-56-46-7861-PMobr6-May-10-2024-12-56-46-8262-PMimage-png-Apr-18-2024-01-12-51-7699-PMAk mal zamestnanec počas roka viacero pracovných vzťahov u zamestnávateľa, v hlásení musí byť vykázaný len jedenkrát. Návod, ako zabezpečiť, aby sa zamestnanec neuvádzal v hlásení viackrát, nájdete https://podpora.kros.sk/faq/rzd-v-olympe .

image-png-Apr-08-2024-11-35-56-3654-AM

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 15.04.2024